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 索 引 号:  002992525/201708-00004  内容分类:  部门决算
 文  号:   发文日期: 2017-08-30 09:27:31
 名  称:  安徽检验检疫局2016年部门决算情况
 关 键 词:  决算

    按照国家质检总局2016年度部门决算批复文件及有关信息公开工作的相关要求,现将安徽检验检疫局2016年度部门决算情况予以公开。

一、收入支出决算表

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入116,189.6一、一般公共服务支出3017,619.3
  其中:政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.0
二、上级补助收入30.0三、国防支出320.0
三、事业收入42,468.3四、公共安全支出330.0
四、经营收入50.0五、教育支出340.0
五、附属单位上缴收入60.0六、科学技术支出350.0
六、其他收入73,511.1七、文化体育与传媒支出360.0
8八、社会保障和就业支出37871.8
9九、医疗卫生与计划生育支出380.0
10十、节能环保支出390.0
11十一、城乡社区支出400.0
12十二、农林水支出410.0
13十三、交通运输支出420.0
14十四、资源勘探信息等支出430.0
15十五、商业服务业等支出440.0
16十六、金融支出450.0
17十七、援助其他地区支出460.0
18十八、国土海洋气象等支出470.0
19十九、住房保障支出48444.0
20二十、粮油物资储备支出490.0
21二十一、其他支出500.0
本年收入合计2222,168.9本年支出合计5118,935.1
用事业基金弥补收支差额230.0结余分配520.0
年初结转和结余241,384.1    其中:提取职工福利基金530.0
  其中:项目支出结转和结余251,288.5          转入事业基金540.0
26年末结转和结余554,618.0
27    其中:项目支出结转和结余562,986.2
2857
总计2923,553.0总计5823,553.0

二、收入决算表(单位:万元)

科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计22,168.916,189.60.02,468.30.00.03,511.1
201一般公共服务支出19,666.213,686.80.02,468.30.00.03,511.1
20117质量技术监督与检验检疫事务19,666.213,686.80.02,468.30.00.03,511.1
2011701    行政运行3,716.43,716.40.00.00.00.00.0
2011702    一般行政管理事务310.0310.00.00.00.00.00.0
2011703    机关服务192.0192.00.00.00.00.00.0
2011704    出入境检验检疫行政执法和业务管理5,296.05,296.00.00.00.00.00.0
2011710    信息化建设100.0100.00.00.00.00.00.0
2011750    事业运行782.4782.40.00.00.00.00.0
2011799    其他质量技术监督与检验检疫事务支出9,269.43,290.00.02,468.30.00.03,511.1
208社会保障和就业支出2,058.82,058.80.00.00.00.00.0
20805行政事业单位离退休2,058.82,058.80.00.00.00.00.0
2080501    归口管理的行政单位离退休2,058.82,058.80.00.00.00.00.0
221住房保障支出444.0444.00.00.00.00.00.0
22102住房改革支出444.0444.00.00.00.00.00.0
2210201    住房公积金326.0326.00.00.00.00.00.0
2210203    购房补贴118.0118.00.00.00.00.00.0

三、支出决算表(单位:万元)

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计18,935.111,636.77,298.30.00.00.0
201一般公共服务支出17,619.310,321.07,298.30.00.00.0
20117质量技术监督与检验检疫事务17,619.310,321.07,298.30.00.00.0
2011701    行政运行3,386.63,386.60.00.00.00.0
2011702    一般行政管理事务318.30.0318.30.00.00.0
2011703    机关服务192.0192.00.00.00.00.0
2011704    出入境检验检疫行政执法和业务管理5,587.00.05,587.00.00.00.0
2011710    信息化建设100.00.0100.00.00.00.0
2011750    事业运行763.0763.00.00.00.00.0
2011799    其他质量技术监督与检验检疫事务支出7,272.45,979.41,293.00.00.00.0
208社会保障和就业支出871.8871.80.00.00.00.0
20805行政事业单位离退休871.8871.80.00.00.00.0
2080501    归口管理的行政单位离退休871.8871.80.00.00.00.0
221住房保障支出444.0444.00.00.00.00.0
22102住房改革支出444.0444.00.00.00.00.0
2210201    住房公积金326.0326.00.00.00.00.0
2210203    购房补贴118.0118.00.00.00.00.0

四、财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

收     支    
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款116,189.6一、一般公共服务支出2811,639.911,639.90.0
二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出290.00.00.0
3三、国防支出300.00.00.0
4四、公共安全支出310.00.00.0
5五、教育支出320.00.00.0
6六、科学技术支出330.00.00.0
7七、文化体育与传媒支出340.00.00.0
8八、社会保障和就业支出35871.8871.80.0
9九、医疗卫生与计划生育支出360.00.00.0
10十、节能环保支出370.00.00.0
11十一、城乡社区支出380.00.00.0
12十二、农林水支出390.00.00.0
13十三、交通运输支出400.00.00.0
14十四、资源勘探信息等支出410.00.00.0
15十五、商业服务业等支出420.00.00.0
16十六、金融支出430.00.00.0
17十七、援助其他地区支出440.00.00.0
18十八、国土海洋气象等支出450.00.00.0
19十九、住房保障支出46444.0444.00.0
20二十、粮油物资储备支出470.00.00.0
21二十一、其他支出480.00.00.0
本年收入合计2216,189.6本年支出合计4912,955.712,955.70.0
年初财政拨款结转和结余231,384.1年末财政拨款结转和结余504,618.04,618.00.0
  一般公共预算财政拨款241,384.151
  政府性基金预算财政拨款250.052
2653
总计2717,573.7总计5417,573.717,573.70.0

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)


科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计1,384.195.61,288.516,189.67,193.68,996.012,955.75,657.47,298.34,618.01,631.82,986.20.0
201一般公共服务支出1,316.828.31,288.513,686.84,690.88,996.011,639.94,341.67,298.33,363.7377.52,986.20.0
20117质量技术监督与检验检疫事务1,316.828.31,288.513,686.84,690.88,996.011,639.94,341.67,298.33,363.7377.52,986.20.0
2011701    行政运行28.328.30.03,716.43,716.40.03,386.63,386.60.0358.1358.10.00.0
2011702    一般行政管理事务8.30.08.3310.00.0310.0318.30.0318.30.00.00.00.0
2011703    机关服务0.00.00.0192.0192.00.0192.0192.00.00.00.00.00.0
2011704    出入境检验检疫行政执法和业务管理335.20.0335.25,296.00.05,296.05,587.00.05,587.044.20.044.20.0
2011710    信息化建设0.00.00.0100.00.0100.0100.00.0100.00.00.00.00.0
2011750    事业运行0.00.00.0782.4782.40.0763.0763.00.019.419.40.00.0
2011799    其他质量技术监督与检验检疫事务支出945.00.0945.03,290.00.03,290.01,293.00.01,293.02,942.00.02,942.00.0
208社会保障和就业支出67.367.30.02,058.82,058.80.0871.8871.80.01,254.31,254.30.00.0
20805行政事业单位离退休67.367.30.02,058.82,058.80.0871.8871.80.01,254.31,254.30.00.0
2080501    归口管理的行政单位离退休67.367.30.02,058.82,058.80.0871.8871.80.01,254.31,254.30.00.0
221住房保障支出0.00.00.0444.0444.00.0444.0444.00.00.00.00.00.0
22102住房改革支出0.00.00.0444.0444.00.0444.0444.00.00.00.00.00.0
2210201    住房公积金0.00.00.0326.0326.00.0326.0326.00.00.00.00.00.0
2210203    购房补贴0.00.00.0118.0118.00.0118.0118.00.00.00.00.00.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,878.1302商品和服务支出1,475.0310其他资本性支出5.0
30101    基本工资1,182.530201    办公费32.831001    房屋建筑物购建0.0
30102    津贴补贴1,494.230202    印刷费8.731002    办公设备购置4.7
30103    奖金13.530203    咨询费0.031003    专用设备购置0.4
30104    其他社会保障缴费187.930204    手续费0.731005    基础设施建设0.0
30106    伙食补助费0.030205    水费10.731006    大型修缮0.0
30107    绩效工资0.030206    电费120.631007    信息网络及软件购置更新0.0
30108    机关事业单位基本养老保险缴费0.030207    邮电费81.831008    物资储备0.0
30109    职业年金缴费0.030208    取暖费43.331009    土地补偿0.0
30199    其他工资福利支出0.030209    物业管理费75.731010    安置补助0.0
303对个人和家庭的补助1,299.330211    差旅费366.531011    地上附着物和青苗补偿0.0
30301    离休费55.830212    因公出国(境)费用0.031012    拆迁补偿0.0
30302    退休费683.530213    维修(护)费26.831013    公务用车购置0.0
30303    退职(役)费0.030214    租赁费7.431019    其他交通工具购置0.0
30304    抚恤金30.330215    会议费41.231020    产权参股0.0
30305    生活补助4.730216    培训费1.831099    其他资本性支出0.0
30306    救济费0.030217    公务接待费51.9304对企事业单位的补贴0.0
30307    医疗费79.630218    专用材料费133.830401    企业政策性补贴0.0
30308    助学金0.030224    被装购置费5.630402    事业单位补贴0.0
30309    奖励金1.330225    专用燃料费0.030403    财政贴息0.0
30310    生产补贴0.030226    劳务费75.130499    其他对企事业单位的补贴0.0
30311    住房公积金326.030227    委托业务费14.6307债务利息支出0.0
30312    提租补贴0.030228    工会经费93.230701    国内债务付息0.0
30313    购房补贴118.030229    福利费87.630707    国外债务付息0.0
30314    采暖补贴0.030231    公务用车运行维护费112.1399其他支出0.0
30315    物业服务补贴0.030239    其他交通费用0.039906    赠与0.0
30399    其他对个人和家庭的补助支出0.030240    税金及附加费用0.0
30299    其他商品和服务支出83.0
人员经费合计4,177.4公用经费合计1,480.0